集团公司科学制定2023年度内部审计项目计划

发布时间:2023-03-03 15:55:16    访问量:633     分享: 

为加强内部审计工作,发挥内部审计作用,促进审计工作全覆盖。按照《余姚市人民政府办公室关于进一步加强和改进内部审计工作的实施意见》(余政办发〔2019〕113号)、《宁波舜建集团有限公司内部审计工作制度》(甬舜建集发〔2021〕21号)文件精神,近日,集团公司科学制定了2023年度内部审计项目计划。

围绕集团公司本年度中心工作,计划在2023年完成2个领导经济责任审计。该项年度内审计划在保证审计范围的全面性的同时,加强任期内经济责任审计,使审计关口前移,变审计发现型为预防型,有利于促进被审计单位强化管理、控制风险、提质增效。